我集團建立財務(wù)內(nèi)部審計檢查制度
作者:郭家昕 發(fā)布時間:2015-07-06 16:36:00 來源: 責(zé)任編輯:李麗 賴俊全 點擊量:6149
6月30日,集團下發(fā)《贛州旅游投資集團有限公司財務(wù)內(nèi)部審計檢查工作規(guī)定》,標(biāo)志集團財務(wù)內(nèi)部審計檢查制度正式啟動運行,這是我集團加強財務(wù)工作,促進財務(wù)規(guī)范化,防范財務(wù)風(fēng)險的一項重大舉措。
財務(wù)內(nèi)部審計檢查制度,由集團資產(chǎn)計財部負(fù)責(zé)牽頭實施。根據(jù)財務(wù)審計檢查規(guī)定,對集團內(nèi)實行獨立核算的單位、團體開展每年不少于2次的審計檢查工作。這對降低財務(wù)風(fēng)險,確保集團公司及子公司財務(wù)安全、完整,降低經(jīng)營管理風(fēng)險,保證經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn),實現(xiàn)集團效益最大化有重大的促進作用。